激智科技300566核心经营数据

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当前股价:18.54,市值:49 亿,动态市盈率PE:24.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-16.55%。
其中,历史营业增长率:32.38%,净利增长率:36.89%; 未来三年预估净利增长率:21.38% (25E:26.24%, 26E:20.83%, 27E:17.24%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 26374.16 26374.16 26208.79 15520.05 15520.05 15520.05 12438.3 7959 5969
净资产(万) - 186139.79 172394.75 172396.4 84631.63 69579.74 63471.86 66293.16 56103.22 25716.77
总资产(万) - 395595.14 357348.69 350888.36 229154.11 199148.33 189889.79 160560.63 136924.15 102295.93
营业收入(万) - 230327.3 198147.75 192452.04 142017.19 109621.11 90844.4 73828.45 61138.23 47243.99
营业收入增长率(%) - 16.24 2.96 35.51 29.55 20.67 23.05 20.76 29.41 20.95
营业成本(万) - 184887.75 169026.05 150566.53 103149.06 80977.84 68049.23 53426.5 43211.21 31378.32
营业成本增长率(%) - 9.38 12.26 45.97 27.38 19 27.37 23.64 37.71 20.88
毛利率(%) - 19.73 14.7 21.76 27.37 26.13 25.09 27.63 29.32 33.58
三项费用(万) - 15518.41 11589.23 16439.27 13679.03 11869.56 11313.44 15088.7 10928.8 8637.46
费用增长率(%) - 33.9 -29.5 20.18 15.24 4.92 -25.02 38.06 26.53 18.13
费用率(%) - 34.15 39.8 39.25 35.19 41.44 49.63 73.96 60.96 54.44
净利润(万) - 13617.4 5640.54 12780.68 14485.28 6833.87 4165.08 6157.44 5925.26 5732.26
净利润增长率(%) - 141.42 -55.87 -11.77 111.96 64.08 -32.36 3.92 3.37 13.22
经营现金流(万) - 16880.3 3573.74 -311.52 15347.54 12083.07 -3395.56 4545.68 -3327.88 2467
现金流增长率(%) - 372.34 -1247.19 -102.03 27.02 -455.85 -174.7 -236.59 -234.9 -197.64
净利润现金比(-) - 1.24 0.63 -0.02 1.06 1.77 -0.82 0.74 -0.56 0.43
净资产收益率ROE(%) - 7.6 3.27 9.94 18.79 10.27 6.42 10.06 14.48 24.86
生产资本回报率(%) - 15.14 4.89 15.74 24.7 11.5 7.15 10.53 12.26 13.86
资本支出(万) - 17328.96 23539.87 15904 5984.5 2399.52 4380.74 6783.18 8299.24 11040.73
折旧和摊销(万) - 9326 8169 6730 5910 5737 4656 3940 3183 2292
归属股东权益(万) - 183582.74 168215.32 168327.32 82499.83 67782.42 62042.56 63414.5 56103.22 25716.77
股东权益增长率(%) - 9.14 -0.07 104.03 21.71 9.25 -2.16 13.03 118.16 26.11
自由现金流(万) - 6436 -9692 2748 13602 9803 4538 3199 809 -3016
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -126.82 -44.3
每股股东权益(元) - 6.96 6.38 6.42 5.32 4.37 4 5.1 7.05 4.31
每股股东收益(元) - 0.55 0.22 0.45 0.88 0.42 0.27 0.49 0.74 0.96
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经营画像 CBABA CBBCB BBCBA BBAAA BBABA BBCBA BCBBA BBCBA BBBAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ +-- --+ +-- +-+ --+ +-+ --+ +-+
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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