春光科技603657核心经营数据

3156 ℃
当前股价:16.2,市值:22 亿,动态市盈率PE:89.2, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:222.05%。
其中,历史营业增长率:24.92%,净利增长率:9.57%; 未来三年预估净利增长率:68.27% (24E:175.68%, 25E:34.78%, 26E:28.22%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - 13710.85 13440 13440 9600 9600 7200 7200 1500 1500
净资产(万) - 110201.44 101269.35 96175.47 87203.89 84110.9 34410.12 25500.72 23928.63 17115.43
总资产(万) - 217633.93 172452.67 123705.56 99616.91 95885.8 47636.43 38751.81 40942.99 31379.2
营业收入(万) - 192141.91 129456.51 85400.2 56286.63 50708.44 45655.84 36924.01 39049.31 32409.27
营业收入增长率(%) - 48.42 51.59 51.72 11 11.07 23.65 -5.44 20.49 -
营业成本(万) - 164646.42 102652.68 59331.08 37039.37 33590.25 29070.4 22835.55 25011.57 21880.98
营业成本增长率(%) - 60.39 73.02 60.18 10.27 15.55 27.3 -8.7 14.31 -
毛利率(%) - 14.31 20.7 30.53 34.2 33.76 36.33 38.16 35.95 32.49
三项费用(万) - 9878.76 9874.9 6649.89 5989.64 5377.94 6763.45 7271.24 5454.26 4721.99
费用增长率(%) - 0.04 48.5 11.02 11.37 -20.49 -6.98 33.31 15.51 -
费用率(%) - 35.93 36.84 25.51 31.12 31.42 40.78 51.61 38.85 44.85
净利润(万) - 11225.19 10690.19 14244.54 10660.81 10096.87 8762.4 5812.58 6800.2 4545.41
净利润增长率(%) - 5 -24.95 33.62 5.59 15.23 50.75 -14.52 49.61 -
经营现金流(万) - 34146.94 7871.32 5879.58 12621.89 10429.7 6249.36 8523.08 4849.88 1173.93
现金流增长率(%) - 333.81 33.88 -53.42 21.02 66.89 -26.68 75.74 313.13 -
净利润现金比(-) - 3.04 0.74 0.41 1.18 1.03 0.71 1.47 0.71 0.26
净资产收益率ROE(%) - 10.62 10.83 15.54 12.45 17.04 29.25 23.52 33.14 53.11
生产资本回报率(%) - 23.09 28.76 53.67 53.09 80.4 77.38 70.55 86.12 80.56
资本支出(万) - 10627.51 13110.88 9196.15 9681.11 2923.41 4241.37 1751.48 3442.18 1189.84
折旧和摊销(万) - 4272 3162 1971 1536 1410 1219 987 876 -
归属股东权益(万) - 107321.61 99906.51 96175.47 87203.89 84110.9 34410.12 25500.72 23882.76 17347.62
股东权益增长率(%) - 7.42 3.88 10.29 3.68 144.44 34.94 6.77 37.67 -
自由现金流(万) - 3479 1094 7019 2516 8583 5740 4973 4166 3545
自由现金流增长率(%) - - - - - 49.53 15.42 19.37 17.52 -
每股股东权益(元) - 7.83 7.43 7.16 9.08 8.76 4.78 3.54 15.92 11.57
每股股东收益(元) - 0.72 0.82 1.06 1.11 1.05 1.22 0.8 4.49 3.16
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经营画像 CBABA BBBBA BABAA BBABA BBAAA BBBAA BBAAA BBBAA BBBAA
经营分析 2023:
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- ++- +-+ +-- ++- +-+ +-+
现金流分析 2023:
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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