兴业股份603928核心经营数据

3433 ℃
当前股价:9.8,市值:20 亿,动态市盈率PE:21.46, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-11.22%。
其中,历史营业增长率:5.98%,净利增长率:4.27%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - 20160 20160 20160 - 20160 20160 20160 15120 15120
净资产(万) - 149014.71 152288.64 140022.68 - 124023.49 113629.17 104108.05 53458.88 47515.71
总资产(万) - 201408.18 188977.1 163962.51 - 160819.05 142072.89 119819.92 66952.97 61815.79
营业收入(万) - 178733.53 197234.76 146108.57 - 150298.38 128294.43 82075.12 81610.92 91980.61
营业收入增长率(%) - -9.38 34.99 - -100 17.15 56.31 0.57 -11.27 11.33
营业成本(万) - 152258.89 169203 121098.04 - 117300.01 100149.31 58742.31 58442.72 69865.17
营业成本增长率(%) - -10.01 39.72 - -100 17.13 70.49 0.51 -16.35 10.56
毛利率(%) - 14.81 14.21 17.12 - 21.96 21.94 28.43 28.39 24.04
三项费用(万) - 8022.16 6554.31 6385 - 11264.03 12844.42 11076.27 10482.01 11412.41
费用增长率(%) - 22.4 2.65 - -100 -12.3 15.96 5.67 -8.15 13.78
费用率(%) - 30.3 23.38 25.53 - 34.14 45.64 47.47 45.24 51.6
净利润(万) - 11624.18 12967.33 11979.45 - 14615.55 13549.31 10319.31 10884 8856.65
净利润增长率(%) - -10.36 8.25 - -100 7.87 31.3 -5.19 22.89 20.15
经营现金流(万) - 9617.47 1454.99 13195.98 - 10840.24 -3187.34 9953.98 13758.37 7856.2
现金流增长率(%) - 561 -88.97 - -100 -440.1 -132.02 -27.65 75.13 7.24
净利润现金比(-) - 0.83 0.11 1.1 - 0.74 -0.24 0.96 1.26 0.89
净资产收益率ROE(%) - 7.72 8.87 17.11 - 12.3 12.45 13.1 21.56 19.55
生产资本回报率(%) - 25.64 28.73 26.75 - 34.69 51.25 50.74 74.54 85.58
资本支出(万) - 4897.98 3499.71 4528.83 - 18718.28 6134.08 7021.26 6037.4 1566.45
折旧和摊销(万) - 4453 4298 4039 - 2222 1318 923 886 823
归属股东权益(万) - 149014.71 152288.64 140022.68 - 124023.49 113629.17 104108.05 53458.88 47515.71
股东权益增长率(%) - -2.15 8.76 - -100 9.15 9.15 94.74 12.51 10.22
自由现金流(万) - 11179 13766 11490 - -1881 8733 4221 5733 8113
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -26.37 -29.34 3.44
每股股东权益(元) - 7.39 7.55 6.95 - 6.15 5.64 5.16 3.54 3.14
每股股东收益(元) - 0.58 0.64 0.59 - 0.72 0.67 0.51 0.72 0.59
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经营画像 CBBBA CABBA CAAAA CABCB BBBBA BBCBA BBBBA BBAAA BBBAA
经营分析 2023:
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ ++- +-- --- +-+ --- +-+ +-- +--
现金流分析 2023:
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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