星光农机603789核心经营数据

4108 ℃
当前股价:5.13,市值:14 亿,动态市盈率PE:-7.7, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-141.59%。
其中,历史营业增长率:-4.72%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 27741.9 26000 26000 26000 - 26000 26196.04 20155.9 20000
净资产(万) - 46358.6 51345.92 66292.34 87628.13 - 109775.5 113344.7 110902.36 103121.59
总资产(万) - 129661.34 107571.25 133181.63 140111.28 - 161584.9 146510.86 155103.49 112360.62
营业收入(万) - 30840.12 24391.12 40184.73 24842.26 - 59580.67 63839.47 52113.9 58534.31
营业收入增长率(%) -12.65 26.44 -39.3 61.76 - -100 -6.67 22.5 -10.97 1.57
营业成本(万) - 29196.63 25034.87 41260.46 25208.42 - 46711.54 48287.11 38420.88 43989.52
营业成本增长率(%) 6.37 16.62 -39.32 63.68 - -100 -3.26 25.68 -12.66 9.89
毛利率(%) - 5.33 -2.64 -2.68 -1.47 - 21.6 24.36 26.28 24.85
三项费用(万) 7823.02 9270.98 8563.11 9857.84 7445.82 - 9866.95 10805.71 9336.3 8375.99
费用增长率(%) -15.62 8.27 -13.13 32.39 - -100 -8.69 15.74 11.47 51.84
费用率(%) -189.98 564.1 -1330.19 -916.39 -2033.49 - 76.67 69.48 68.18 57.59
净利润(万) - -6085.37 -16009.65 -19301.31 -29784.75 - -4316.69 3734.48 4488.71 7943.26
净利润增长率(%) 207.61 -61.99 -17.05 -35.2 - -100 -215.59 -16.8 -43.49 -37.01
经营现金流(万) - 1730.58 -1597.67 2516.58 -8386.41 - -13423.55 -10401.31 11079.39 -15405.09
现金流增长率(%) -431.15 -208.32 -163.49 -130.01 - -100 29.06 -193.88 -171.92 -173.37
净利润现金比(-) 0.31 -0.28 0.1 -0.13 0.28 - 3.11 -2.79 2.47 -1.94
净资产收益率ROE(%) - -12.46 -27.22 -25.08 -67.98 - -3.87 3.33 4.19 10.16
生产资本回报率(%) -36.37 -11.72 -44.07 -53.31 -66.1 - -9.27 9.55 13.75 33.25
资本支出(万) - 9866.91 2737.13 886.11 6435.21 - 6152.58 11624.21 8733.28 7633.24
折旧和摊销(万) 3731 3839 4102 4809 4854 - 4909 4043 3027 2223
归属股东权益(万) - 41919.87 46798.94 61813.8 78607.51 - 103011.83 108134.02 106763.45 103121.59
股东权益增长率(%) -41.86 -10.43 -24.29 -21.36 - -100 -4.74 1.28 3.53 93.71
自由现金流(万) -13775 -11607 -14514 -14623 -29328 - -7098 -5052 -2386 2533
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -194.2 -70.46
每股股东权益(元) - 1.51 1.8 2.38 3.02 - 3.96 4.13 5.3 5.16
每股股东收益(元) - -0.2 -0.61 -0.71 -1.07 - -0.23 0.1 0.16 0.4
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经营画像 CABCB CCCCB CABCB CACCB CABCB CABCB BCACB BBCCA BBACA BBCBA
经营分析 2024:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 -++ +-+ --- +-+ --+ --- -++ -+- +-- --+
现金流分析 2024:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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