洲际油气600759核心经营数据

5861 ℃
当前股价:4.01,市值:166 亿,动态市盈率PE:78.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:116.17%。
其中,历史营业增长率:30.21%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
股本(万) - 414900.93 414900.93 226350.75 226350.75 226350.75 226350.75 226350.75 226350.75 226350.75
净资产(万) - 876146.03 807267.58 400902.75 459033.69 561773.13 559525.19 548149.49 572573.74 609851.27
总资产(万) - 1213583.84 1284761.96 1302058.1 1332118.06 1419567.65 1408175.5 1470193.27 1639772.39 1737575.08
营业收入(万) - 254755.58 272639.95 283621.84 245321.54 162227.83 278363.26 332631.42 285111.08 120597.65
营业收入增长率(%) - -6.56 -3.87 15.61 51.22 -41.72 -16.31 16.67 136.42 -4.34
营业成本(万) - 111629.95 104170.38 92227.99 92729.57 93651.13 79980.59 109034.1 129764.62 59967.79
营业成本增长率(%) - 7.16 12.95 -0.54 -0.98 17.09 -26.65 -15.98 116.39 0.19
毛利率(%) - 56.18 61.79 67.48 62.2 42.27 71.27 67.22 54.49 50.27
三项费用(万) - 41364.02 69085.62 65338.11 70057.23 65822.68 107425.25 104547.83 116662.51 67802.39
费用增长率(%) - -40.13 5.74 -6.74 6.43 -38.73 2.75 -10.38 72.06 29.68
费用率(%) - 28.9 41.01 34.14 45.91 95.98 54.15 46.76 75.1 111.83
净利润(万) - 52065.89 128279.92 -72626.34 -94160.81 24529.27 7895.71 20649.74 -9662.02 3474.06
净利润增长率(%) - -59.41 -276.63 -22.87 -483.87 210.67 -61.76 -313.72 -378.12 -46.09
经营现金流(万) - 45454.87 68877.99 73854.59 61591.46 55229.59 81307.9 135740.53 47789.85 24724.08
现金流增长率(%) - -34.01 -6.74 19.91 11.52 -32.07 -40.1 184.04 93.29 178.13
净利润现金比(-) - 0.87 0.54 -1.02 -0.65 2.25 10.3 6.57 -4.95 7.12
净资产收益率ROE(%) - 6.19 21.24 -16.89 -18.45 4.38 1.43 3.69 -1.63 0.6
生产资本回报率(%) - 129.8 1043.52 -389.52 -380.61 104.71 93.69 133.23 -0.48 7.12
资本支出(万) - 12223.28 48453.49 12146.51 14741.15 8668.24 38749.25 60156.62 65945.57 15345.54
折旧和摊销(万) - 31787 31167 31376 32776 41109 40856 41989 37177 30764
归属股东权益(万) - 863217.28 794969.51 382350.92 429441.4 529645.98 536415.01 527496.12 511164.63 558192.59
股东权益增长率(%) - 8.58 107.92 -10.97 -18.92 -1.26 1.69 3.19 -8.43 6.5
自由现金流(万) - 68324 109716 -54629 -76284 49919 7707 -11205 -51416 19729
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - - 43.19
每股股东权益(元) - 2.08 1.92 1.69 1.9 2.34 2.37 2.33 2.26 2.47
每股股东收益(元) - 0.12 0.31 -0.33 -0.42 0.08 0.02 0.03 -0.1 0.02
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经营画像 AABBA ABBAA ABCCB ABCCB ACACA ABACA ABACA ACCCB ACACA
经营分析 2025:
2024:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- ++- +-- +-- ++- +-+
现金流分析 2025:
2024:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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