上海沪工603131核心经营数据

3683 ℃
当前股价:12.44,市值:40 亿,动态市盈率PE:-27.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-148.23%。
其中,历史营业增长率:8.14%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - 31798.47 31798.24 31797.43 31797.43 22103.42 20000 10000 7500 7500
净资产(万) - 126537.82 140496.54 132759.42 123384.67 102518.42 66339.77 62179.59 33559.57 29648.7
总资产(万) - 232047.92 242157.96 232970.86 161860.14 135265.29 90824.21 78609.86 45605.34 43472.64
营业收入(万) - 99151.52 131144.7 108584.21 90748.29 86379.57 71258.73 50011.62 45960.88 47910.54
营业收入增长率(%) - -24.4 20.78 19.65 5.06 21.22 42.48 8.81 -4.07 -2.05
营业成本(万) - 76568.76 97287.35 76787.92 63628.01 65038.79 51038.1 33949.89 32793.69 34172.6
营业成本增长率(%) - -21.3 26.7 20.68 -2.17 27.43 50.33 3.53 -4.04 -2.01
毛利率(%) - 22.78 25.82 29.28 29.89 24.71 28.38 32.12 28.65 28.67
三项费用(万) - 13293.89 12620.83 12190.16 11736.72 10233.06 12282.47 9494.85 8858.99 8407.39
费用增长率(%) - 5.33 3.53 3.86 14.69 -16.69 29.36 7.18 5.37 -1.31
费用率(%) - 58.87 37.28 38.34 43.28 47.95 60.74 59.11 67.28 61.2
净利润(万) - -13252.92 14561.16 12114.08 8832.57 7626.59 7259.9 6925.9 4848.14 5073.57
净利润增长率(%) - -191.02 20.2 37.15 15.81 5.05 4.82 42.86 -4.44 0.41
经营现金流(万) - 10209.41 583.47 16539.32 6989.46 5997.47 10057.41 5658.84 6705.38 5416.77
现金流增长率(%) - 1649.77 -96.47 136.63 16.54 -40.37 77.73 -15.61 23.79 -14.31
净利润现金比(-) - -0.77 0.04 1.37 0.79 0.79 1.39 0.82 1.38 1.07
净资产收益率ROE(%) - -9.93 10.66 9.46 7.82 9.03 11.3 14.47 15.34 17.98
生产资本回报率(%) - -26.54 34.09 29.46 26.04 27.23 57.31 61.05 40.16 39.09
资本支出(万) - 1344.35 4486.31 6054.73 13336.38 8722.84 2356.09 507.62 499.3 1836.54
折旧和摊销(万) - 3897 3685 3049 2606 1333 1057 1017 1007 932
归属股东权益(万) - 126539.02 139678.43 132171.91 122350.15 100716.62 65305.1 62179.59 33559.57 29648.7
股东权益增长率(%) - -9.41 5.68 8.03 21.48 54.22 5.03 85.28 13.19 10.68
自由现金流(万) - -10104 13624 9145 -1207 33 5545 7435 5356 4169
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 38.82 28.47 1.91
每股股东权益(元) - 3.98 4.39 4.16 3.85 4.56 3.27 6.22 4.47 3.95
每股股东收益(元) - -0.4 0.45 0.38 0.3 0.34 0.34 0.69 0.65 0.68
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经营画像 BBCCB BBBBA BBABA BBBBA BBBBA BBABA BBBBA BBAAA BBAAA
经营分析 2023:
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-+ +-- +-- +-+ +-- +--
现金流分析 2023:
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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