锐明技术002970核心经营数据

2742 ℃
当前股价:49.97,市值:89 亿,动态市盈率PE:26.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.68%。
其中,历史营业增长率:15.87%,净利增长率:10.44%; 未来三年预估净利增长率:36.54% (25E:39.26%, 26E:34.22%, 27E:36.18%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 17289.6 17299.6 17312 17280 8640 6480 6480 6000 6000
净资产(万) - 141322.42 136151.29 152374 158076.65 139600.42 44353.42 33288.45 22536.69 17007.99
总资产(万) - 232803.36 200284.02 231927.33 228884.13 205127.34 86554.2 66053.14 52704.86 33018.01
营业收入(万) - 169925.13 138379.42 171270.65 160895.5 156366.49 118261.55 85197.4 58820.51 40520.08
营业收入增长率(%) - 22.8 -19.2 6.45 2.9 32.22 38.81 44.84 45.16 -0.62
营业成本(万) - 96947.82 84757.72 109090.02 92809.09 88259.4 68482.16 50556.47 31906.8 22859.71
营业成本增长率(%) - 14.38 -22.3 17.54 5.15 28.88 35.46 58.45 39.58 -10.61
毛利率(%) - 42.95 38.75 36.31 42.32 43.56 42.09 40.66 45.76 43.58
三项费用(万) - 39378.27 36800.86 36566.78 28884.28 29508.3 20504.95 14178.73 12782.48 12853.87
费用增长率(%) - 7 0.64 26.6 -2.11 43.91 44.62 10.92 -0.56 16.78
费用率(%) - 53.96 68.63 58.81 42.42 43.33 41.19 40.93 47.49 72.78
净利润(万) - 9822.36 -16729.08 1570.91 23842.49 19907.88 15674.09 12024.01 7362.03 5504.98
净利润增长率(%) - -158.71 -1164.93 -93.41 19.76 27.01 30.36 63.32 33.73 40.13
经营现金流(万) - 31765.18 27561.65 -30638.74 15199.95 23652.31 9708.78 8680.12 13721.34 3692.82
现金流增长率(%) - 15.25 -189.96 -301.57 -35.74 143.62 11.85 -36.74 271.57 -25.9
净利润现金比(-) - 3.23 -1.65 -19.5 0.64 1.19 0.62 0.72 1.86 0.67
净资产收益率ROE(%) - 7.08 -11.6 1.01 16.02 21.64 40.38 43.08 37.23 36.81
生产资本回报率(%) - 21.12 -36.96 3.8 73.36 209.66 1092.47 170.44 174.23 256.93
资本支出(万) - 6933.79 6832.25 19463.96 23985.94 5670.5 2836.4 3993.89 2724.78 1198.9
折旧和摊销(万) - 7546 6552 4339 2707 2141 1494 1001 740 -
归属股东权益(万) - 141503.2 136042.32 150236.89 154746.71 137938.04 42965.94 32152.42 21849.13 16740.68
股东权益增长率(%) - 4.01 -9.45 -2.91 12.19 221.04 33.63 47.16 30.52 32.25
自由现金流(万) - 10806 -14942 -11989 2209 15945 13899 8634 4924 4343
自由现金流增长率(%) - - - - - 14.72 60.98 75.35 13.38 46.82
每股股东权益(元) - 8.18 7.86 8.68 8.96 15.97 6.63 4.96 3.64 2.79
每股股东收益(元) - 0.59 -0.85 0.18 1.36 2.25 2.35 1.79 1.15 0.92
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经营画像 ABABA BBCCB BBCCB ABBAA ABAAA ABBAA ABBAA ABAAA ACBAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ +-- --+ +-- +-+ +-- +-- +-- +-+
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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