天目湖603136核心经营数据

3341 ℃
当前股价:19.13,市值:36 亿,动态市盈率PE:25.68, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-85.33%。
其中,历史营业增长率:1.65%,净利增长率:-4.51%; 未来三年预估净利增长率:19.36% (24E:38.41%, 25E:19.93%, 26E:2.45%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - 18629.43 18629.43 11655.06 11600 8000 8000 6000 6000 6000
净资产(万) - 128503.92 126895.23 104640.91 99106.71 89898.13 81643.64 36322.35 30983 26147.78
总资产(万) - 157502.88 160211.53 160899.72 123590.9 112706.51 110533.71 96479.97 98899.53 107012.13
营业收入(万) - 36857.18 41863.72 37424.38 50316.96 48942.62 46068.39 42178.67 42292.57 40859.21
营业收入增长率(%) - -11.96 11.86 -25.62 2.81 6.24 9.22 -0.27 3.51 28.41
营业成本(万) - 23499.96 20921.38 17740.7 17452 18547.51 16742.69 14732.79 14310.69 13930.51
营业成本增长率(%) - 12.33 17.93 1.65 -5.91 10.78 13.64 2.95 2.73 28.32
毛利率(%) - 36.24 50.03 52.6 65.32 62.1 63.66 65.07 66.16 65.91
三项费用(万) - 11891.7 13048.41 14636.78 14167.18 15125.54 15637.85 15912.65 17805.81 17372.69
费用增长率(%) - -8.86 -10.85 3.31 -6.34 -3.28 -1.73 -10.63 2.49 18.84
费用率(%) - 89.03 62.31 74.36 43.11 49.76 53.32 57.98 63.63 64.51
净利润(万) - 2116.49 6063.4 6506.91 14161.9 11804.49 9761.08 8024.85 6270.72 6388.01
净利润增长率(%) - -65.09 -6.82 -54.05 19.97 20.93 21.64 27.97 -1.84 74.69
经营现金流(万) - 11386.71 13698.91 15897.79 22508.28 22538.21 21324.65 20968.61 18412.62 17713.28
现金流增长率(%) - -16.88 -13.83 -29.37 -0.13 5.69 1.7 13.88 3.95 27.15
净利润现金比(-) - 5.38 2.26 2.44 1.59 1.91 2.18 2.61 2.94 2.77
净资产收益率ROE(%) - 1.66 5.24 6.39 14.99 13.76 16.55 23.85 21.95 24.44
生产资本回报率(%) - 2.55 8.31 9 21.81 19.62 15.8 11.9 9.05 8.93
资本支出(万) - 13347.74 16156.63 17217.4 12510.03 5359.2 3108.35 4200.88 5492.79 13597.76
折旧和摊销(万) - 10652 9496 7193 7361 7403 7821 8125 8163 6934
归属股东权益(万) - 118769.69 116966.79 95196.04 90330.26 82562.46 75441.45 31248.27 26819.44 22666.18
股东权益增长率(%) - 1.54 22.87 5.39 9.41 9.44 141.43 16.51 18.32 -2.4
自由现金流(万) - -665 -1511 -4536 7222 12365 13160 10853 8073 -971
自由现金流增长率(%) - - - - - - 21.26 34.44 -931.41 -93.9
每股股东权益(元) - 6.38 6.28 8.17 7.79 10.32 9.43 5.21 4.47 3.78
每股股东收益(元) - 0.11 0.28 0.47 1.07 1.29 1.06 1.15 0.9 0.95
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经营画像 BCACB ABACA ACABA ABABA ABABA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA
经营分析 2023:
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- ++- +-+ +-- +-- +--
现金流分析 2023:
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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