*ST厦600870核心经营数据

3680 ℃
当前股价:0.6,市值:3 亿,动态市盈率PE:-173.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:498%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - - 52319.97 52319.97 52319.97 52319.97 52319.97 52319.97 52319.97 52319.97
净资产(万) - - 1131.17 1122.21 864.17 1263.17 102.11 1486.7 1947.74 499.4
总资产(万) - - 18363.12 8951.57 4166.94 7305.77 7019.03 5261.62 3561.11 5815.7
营业收入(万) - - 15239.76 850.58 2843.93 3096.49 1742.23 37297.27 21677.28 22415.73
营业收入增长率(%) - - 1691.69 -70.09 -8.16 77.73 -95.33 72.06 -3.29 -81.13
营业成本(万) - - 14489.51 793.68 2174.91 2264.11 1226.74 36020.58 20360.82 19815.17
营业成本增长率(%) - - 1725.61 -63.51 -3.94 84.56 -96.59 76.91 2.75 -82.32
毛利率(%) - - 4.92 6.69 23.52 26.88 29.59 3.42 6.07 11.6
三项费用(万) - - 1129.11 567.22 1052.7 1639.5 1392.93 1687.55 889.18 8732.17
费用增长率(%) - - 99.06 -46.12 -35.79 17.7 -17.46 89.79 -89.82 -66.6
费用率(%) - - 150.5 996.87 157.35 196.97 270.21 132.18 67.54 335.78
净利润(万) - - -435.97 112.12 115.01 518.7 -1328.36 -510.21 1399.03 -23230.28
净利润增长率(%) - - -488.84 -2.51 -77.83 -139.05 160.36 -136.47 -106.02 -33.16
经营现金流(万) - - -7566.26 -443.35 -670.23 852.22 -3633.18 -435.36 4014.49 -11268.92
现金流增长率(%) - - 1606.61 -33.85 -178.65 -123.46 734.52 -110.84 -135.62 35.31
净利润现金比(-) - - 17.36 -3.95 -5.83 1.64 2.74 0.85 2.87 0.49
净资产收益率ROE(%) - - -38.69 11.29 10.81 75.98 -167.21 -29.71 114.34 -226.47
生产资本回报率(%) - - -999.55 4408.14 3746.36 - -16829.82 -8777.92 23752.63 -2041.37
资本支出(万) - - 14.94 - 0.2 21.64 - 35.13 1.95 23.59
折旧和摊销(万) - - 2 1 5 4 7 6 1 419
归属股东权益(万) - - 738.78 1125.27 1044.77 838.32 285.58 1486.7 1947.74 499.4
股东权益增长率(%) - - -34.35 7.71 24.63 193.55 -80.79 -23.67 290.02 -97.39
自由现金流(万) - - -487 115 193 438 -1223 -539 1398 -22674
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -138.56 -106.17 -56.39
每股股东权益(元) - - 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.01
每股股东收益(元) - - -0.01 - - 0.01 -0.02 -0.01 0.03 -0.44
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经营画像 CCACB CCCBA BCCBA BCAAB BCACB CCBCB CBAAA CCBCB
经营分析 2023:
2022:
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 -++ -++ -+- ++- --+ --+ ++- -++
现金流分析 2023:
2022:
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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