宇信科技300674核心经营数据

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当前股价:23.59,市值:166 亿,动态市盈率PE:40.92, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-28.25%。
其中,历史营业增长率:16.63%,净利增长率:13.06%; 未来三年预估净利增长率:17.23% (25E:16.24%, 26E:18.11%, 27E:17.34%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 70405.71 71067.78 66117.36 41198.92 40001 40001 36000 36000 36000
净资产(万) - 413704.99 385051.86 276675.7 235166.73 190774.29 172328.92 123839.17 104783.45 83785.8
总资产(万) - 556628.45 581954.37 445254.8 405209.15 397350.14 324380.49 262813.12 227433.48 180918.62
营业收入(万) - 520370.23 428480.57 372620.45 298158.73 265172.68 214056.07 162427.86 162318.27 150154.34
营业收入增长率(%) - 21.45 14.99 24.97 12.44 23.88 31.79 0.07 8.1 4.71
营业成本(万) - 385389.35 312740.77 245375.64 193353.13 172364.01 143976.02 100396.18 102212 98951.92
营业成本增长率(%) - 23.23 27.45 26.91 12.18 19.72 43.41 -1.78 3.29 -4.29
毛利率(%) - 25.94 27.01 34.15 35.15 35 32.74 38.19 37.03 34.1
三项费用(万) - 46335.59 38062.31 45158.69 41222.57 38329.89 34029.97 31350.81 29049.61 28037.59
费用增长率(%) - 21.74 -15.71 9.55 7.55 12.64 8.55 7.92 3.61 -16.77
费用率(%) - 34.33 32.89 35.49 39.33 41.3 48.56 50.54 48.33 54.76
净利润(万) - 33015.76 25309.3 39524.62 45297.8 27325.44 19736.11 18931.65 17279.55 7557.64
净利润增长率(%) - 30.45 -35.97 -12.74 65.77 38.45 4.25 9.56 128.64 102.37
经营现金流(万) - 44655.87 17506.32 11690.23 36312.29 18052.07 17091.07 5190.21 21977.38 16175.87
现金流增长率(%) - 155.08 49.75 -67.81 101.15 5.62 229.29 -76.38 35.87 -365.89
净利润现金比(-) - 1.35 0.69 0.3 0.8 0.66 0.87 0.27 1.27 2.14
净资产收益率ROE(%) - 8.27 7.65 15.44 21.27 15.05 13.33 16.56 18.33 10.87
生产资本回报率(%) - 111 89.74 476.09 484.66 33.15 31.54 42.48 49.14 77.05
资本支出(万) - 1613.62 24993.29 1754.67 2735.28 27576.92 18737.09 11958.28 7170.54 25460.46
折旧和摊销(万) - 1820 1741 1975 2805 3153 3042 2713 2718 1726
归属股东权益(万) - 411002.45 383486.96 274808.11 232403.51 184622.01 166428.8 118015.74 99313.52 79341.42
股东权益增长率(%) - 7.18 39.55 18.25 25.88 10.93 41.02 18.83 25.17 43.74
自由现金流(万) - 32778 2045 39803 45359 2994 3867 9533 13257 -16330
自由现金流增长率(%) - - - - - - -59.44 -28.09 -181.18 -545.08
每股股东权益(元) - 5.84 5.4 4.16 5.64 4.62 4.16 3.28 2.76 2.2
每股股东收益(元) - 0.46 0.36 0.6 1.1 0.69 0.49 0.52 0.49 0.21
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经营画像 BBABA BBBBA BBBAA BBBAA BBBAA BBBBA BBBAA BBAAA BBABA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ ++- ++- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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